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用友U8+V12.0财务及供应链操作手册

(总账报表 固定资产 应收/应付款管理 采购 销售 库存 存货核算)

一、 总账日常业务处理

日常业务流程

作废凭证直接记账总帐填制凭证审核凭证凭证记账期间损益转账凭证生成月末结帐报表打开报表追加表页录入关键字计算表页完成报表 1、进入用友企业应用平台。

双击桌面上的

在登录界面

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如设置有密码,输入密码。没有密码就直接确定。 2、填制凭证

进入系统之后打开业务导航—经典树形—财务会计---总账菜单下面的填制凭证。如下图

直接双击填制凭证,然后在弹出凭证框里点增加。

制单日期可以根据业务情况直接修改,输入附单据数数(可以不输),凭证摘要(在后面的

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可以选择常用摘要),选择科目直接选择(不知道可以选按F2或点击后面的科目为往来科目则要输入往来单位名称,可以直接选择来单位名称的任意一个名称然后再点 在选择的框中点“编辑”

),如果

或在《供应商》《客户》处输入往

将自动模糊过滤。如果往来单位为新增加的单位则

选中往来单位的分类 然后点增加

输入往来单位的编号和简称,然后点保存。增加好之后退出返回单位列表。

确定往来单位后确定或双击单位名称。

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输入借贷方金额,凭证完后如需继续作按增加自动保存,按保存也可,再按增加。

3.修改凭证

没有审核的凭证直接在填制凭证上面直接修改,改完之后按保存。(审核、记帐了凭证不可以修改,如需修改必须先取消记帐、取消审核)。

4.作废删除凭证

只有没有审核、记帐的凭证才可以删除。 在“填制凭证”界面有一个“作废”,

先作废,然后再到 “整理”,这样这张凭证才被彻底删除。

5. 审核凭证

双击凭证里的审核凭证菜单,需用具有审核权限而且不是制单人进入审核凭证才能审核(制单人不能审核自己做的凭证)

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