仓库标准操作程序(SOP) 下载本文

仓库盘点标准操作程序

目的:1、保证库存的货物进仓单所列内容一致,且无混批、残损、短少现象;

2、保证进仓单与货物,进仓单与统计帐目及电脑数据一致,达到公司的质量管理要

求。

范围:适用于宝供公司仓库

责任:1、仓管员按时做好库存盘点工作,认真复核,及时上报;

2、仓管主管及时处理盘点过程中发生的问题,及时完善。

步骤:

1、每天一小盘;

A.仓管员在仓库每天一小扫时,抽检库存货物,具体对前一天所进仓的货物进行 盘点;

B.仓管员在每天一小盘时,用仓库货卡与货物核对,对品名代码、批号、数量、库排位进行复核;

2、每周一中盘:

A.仓管员在每周一对仓库进行盘点

B.仓管员对仓库所存货物进行盘点,利用仓库货卡与货物复核,检查货物批号、品名代码、库存排位、数量是否进仓单相符。 3、每月一大盘

A.仓管员在每月初的第一个工作日对仓库所有储存货物进行盘点;

B.仓管员用统计处代帐联与仓库货卡进行复核,并检查货物的品名规格、数量、批号代码、库存位置与代帐联、货卡三者是否一致;

4、仓管员对盘点过程中发现的单货不符、残损、混乱、短少等现象应做好记录并及时上报:每日、每周的盘点只在发现问题时填写《仓库盘点记录表》,其中货物明细项目由从货卡上取得;每次月盘点都必须填写《仓库月盘点记录表》,其中成品明细项目由统计处取得,在盘点前填写,作为盘点的依据。

5、仓库统计员应根据仓管员每次盘点结果对代帐联、货卡及电脑储存资料进行复核;

6、仓库主管对每次盘点过程中发生的进仓单与货物及帐目不符、混批、短少、残损等责任事故进行分析处理,及时整改。

附件: 《仓库盘点记录表》

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附件:

仓库盘点记录表

盘点类型: 盘点日期: 仓库号: 进仓日期 仓单号 排位 品名 批号代码 库存数量 原进仓数量 盘点结果 盘点人: 备注 26

中转仓批次号管理标准操作程序-(1)

(货物入库)

一、目的:入库前确保进仓单的批号与货物批号一致,入库后不发生混批或残损现象。 二、范围:适应宝供公司属下中转仓库。

三、 责任:

1、仓库主管及仓管员、装卸工均应保证入库的批次正确。

2、仓管员要与司机做好交接手续,确保批次准确、货物质量完好。 四、步骤:

1、仓管员在货物入库前,核对进仓单批号与货物批号是否一致,按单据批次分清货物,安排入库。

2、货物入库,仓管员与装卸工要抽查批号,每小车5-6件。

3、进库码堆时要求每一层货物批号朝外,每堆货物的货物外围批号都显示,便于管理员与装卸工核对批号及管理。

4、当货物批次与进仓单批次不符时,应拒收货物 ,并把混批货物退回送货方,待更换正确批次货物后方能组织进仓签收单据。

5、对有混批货物应在托运凭证或汽车作业单上注明混批情况及件数,及时报告主管,并登记在“进仓前混批记录表”上。 6、在进货时对批次发生质疑,报托储方和公司质检员共同裁决 ,若在托储方人员节假日休息时间,则先把质疑货物放在指定排位,做好标记和记录,在托储方人员上班第一时间内报告。

附件:中转仓进仓前批号有问题货物记录表

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附件:

中转仓进仓前批次有问题货物记录表

混批 产品 进仓 手写批 无批 批号辨别不处理 记录代码 件数 批号 来源 单号 号(件) 号(件) 清(件) 批号 件数 措施 人 当天总进仓单数(票): 有问题的单数(票): 百分比: 当天总进仓箱数(件): 百分比: 有问题的箱数(件): 填表人: 填表日期: 日期 车号 备注 28