2013年度财务决算审计方案 下载本文

2、汇报审计过程中发现的重大问题,包括已解决的问题,说明事项的基本情况、处理原则及处理结果;尚未解决的问题,说明事项的基本情况、政策规定及处理建议;

3、汇报可能出具非标准无保留审计意见审计报告的事项; 4、汇报审计中发现的被审计单位的内部控制方面的问题及建议; 5、针对共性的问题研讨解决方案等。 (三)审计总结

各中介机构在审计工作完成后,及时按照本方案的要求,编制并上报审计总结,格式详见附件。

十二、资料报送要求

2013年度财务决算审计,各中介机构需按照以下要求报送以下资料:

文件类别 文件名称 电子版 具体审计计划 注册会计师确认函 独立性声明书 重大问题报告 内部控制缺陷汇总表 未更正错报汇总表 审计总结 审计问卷 期后事项报告 √ √ √ √ √ 纸质 √ √ √ √ √ √ √ √ 2014年1月3日前 2014年1月3日前 2014年1月3日前 及时报送 2014年3月15日前 2014年3月15日前 2014年3月15日前 2014年3月15日前 2014年3月15日前 日程安排 注:1、各中介机构电子版资料请发送至caobo@dahua-cpa.com;

2、本表所列全部纸质材料请加盖中介机构公章,报送或邮寄至航天科技大厦1306室。地址:北京市海淀区阜成路16号,邮编100036;收件人:曹博;

3、电子版资料格式详见附件。

十三、保密要求

各中介机构应按照被审计单位的保密规定,做好2013年度财务决算审计的保密工作,严格保守国家秘密和商业机密,参与涉密咨询服务的中介机构和人员应当具备国家主管部门要求的资质。